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2018年赛车pk10彩票高新區政府決算相關重要事項說明

发布时间:2019-10-13    来源:高新區    字号:  

  一、高新區本級支出預算說明 

  2018年度高新區一般公共預算支出數爲174319萬元,比2017年度執行數增加3231萬元,增長1.8%。具體情況如下(分款級科目表述): 

  (一)201-一般公共服務支出科目10321萬元,較執行數(或預算數)增加3452萬元,增長50.3% 

  1.20101-人大事務科目1萬元,較執行數增加1萬元,增長100%。。 

  2.20102-政協事務科目0萬元,較執行數減少273萬元,下降100% 

  3.20103-政府辦公廳()及相關機構事務科目3687萬元,較執行數減少872萬元,下降19.1% 

  4.20104-發展與改革事務科目134萬元,較執行數減少198萬元,下降59.6% 

  5.20105-統計信息事務科目77萬元,較執行數減少38萬元,下降33% 

  6.20106-財政事務科目230萬元,較執行數增加22萬元,增長10.6% 

  7.20107-稅收事務科目1311萬元,較執行數增加923萬元,增長237.9%。。 

  8.20108-審計事務科目86萬元,較執行數增加42萬元,增長95.5% 

  9.20110-人力資源事務科目314元,较執行數增加89萬元,增長39.6% 

  10.20111-紀檢監察事務科目55萬元,較執行數增加40萬元,增長266.7% 

  11.20113-商貿事務科目1670萬元,較執行數增加1531萬元,增長1101.4% 

  12.20115-工商行政管理事務科目203萬元,較執行數增加167萬元,增長463.9% 

  13.20117-質量技術監督與檢驗檢疫事務科目8元,较執行數增加8元,增長100% 

  14.20123-民族事務科目0元,较執行數減少2萬元,下降100% 

  15.20124-宗教事務科目10萬元,較執行數增加9萬元,增長900% 

  16.20125-港澳台僑事務科目1萬元,較執行數增加1萬元,增長100% 

  17.20126-檔案事務科目0萬元,較執行數減少9萬元,增長100% 

  18.20129-群衆團體事務科目25萬元,較執行數增加15萬元,增長150% 

  19.20131-黨委辦公廳()及相關機構事務科目188萬元,較執行數增加62萬元,增長49.2% 

  20.20132-組織事務科目1366萬元,較執行數增加1107萬元,增長427.4% 

  21.20133-宣傳事務科目347萬元,較執行數增加249萬元,增長254.1% 

  22.20199-其他一般公共服務支出()科目608萬元,較執行數增加578萬元,增長1926.7% 

  (二)204-公共安全支出科目5275萬元,較執行數增加2403萬元,增長83.7%。其中: 

  1.20401-武裝警察科目999萬元,較執行數增加999萬元,增長100% 

  2.20402-公安科目3748萬元,較執行數增加1494萬元,增長66.3% 

  3.20406-司法科目149萬元,較執行數增加52萬元,增長53.6% 

  4.20409-國家保密科目5萬元,較執行數增加5萬元,增長100% 

  5.20499-其他公共安全支出()科目374萬元,較執行數減少147萬元,下降28.2% 

  (三)205-教育支出科目  18433萬元,較執行數增加1155萬元,增長6.7%。其中: 

  1.20501-教育管理事務科目1110萬元,較執行數增加547萬元,增長97.2% 

  2.20502-普通教育科目15031萬元,較執行數增加3445萬元,增長29.7% 

  3.20503-職業教育科目1419萬元,較執行數減少588 萬元,下降29.3% 

  4.20505-廣播電視教育科目0萬元,較執行數減少6萬元,下降100% 

  5.20508-進修及培訓科目3萬元,較執行數減少12萬元,下降80% 

  6.20509-教育費附加安排的支出科目870萬元,較執行數減少2178萬元,下降71.5% 

  7.20599-其他教育支出()科目0萬元,較執行數減少53萬元,下降100% 

  (四)206-科學技術支出科目18211萬元,較執行數增加4158萬元,增長29.6%。主要原因是執行省市下達轉移支付款項。其中: 

  1.20601-科學技術管理事務科目10萬元,較執行數增加8萬元,增長400% 

  2.20604-技術研究與開發科目11199萬元,較執行數增加5622萬元,增長100.8%。主要原因是執行省市下達轉移支付款項。 

  3.20605-科技條件與服務科目1719萬元,較執行數減少119萬元,下降6.5% 

  4.20607-科學技術普及科目30萬元,較執行數增加30萬元,增長100% 

  5.20699-其他科學技術支出()科目5253萬元,較執行數減少1383萬元,下降20.8% 

  (五)207-文化體育與傳媒支出科目849萬元,較執行數增加38萬元,增長4.7%。其中: 

  1.20701-文化科目798萬元,較執行數增加144萬元,增長22% 

  2.20702-文物科目20萬元,較執行數減少10萬元,下降33.3% 

  3.20703-體育科目22萬元,較執行數減少98萬元,下降81.7% 

  4.20704-新聞出版廣播影視科目9萬元,較執行數增加2萬元,增長28.6% 

  (六)208-社會保障和就業支出科目6798萬元,較執行數增加3704萬元,增長119.7%。主要原因是支付機關事業養老保險及各項補助款。其中: 

  1.20801-人力資源和社會保障管理事務科目170萬元,較執行數增加73萬元,增長75.3% 

  2.20802-民政管理事務科目   3637萬元,較執行數增加1469萬元,增長67.8% 

  3.20805-行政事業單位離退休科目752萬元,較執行數增加576萬元,增長327.3% 

  4.20807-就業補助科目14萬元,較執行數增加10萬元,增長250% 

  5.20811-殘疾人事業科目553萬元,較執行數增加289萬元,增長109.5% 

  6.20815-自然災害生活救助科目0萬元,較執行數增加0萬元,增長15% 

  7.20825-其他生活救助科目   45萬元,較執行數增加2萬元,增長4.7% 

  8.20899-其他社會保障和就業支出()科目1627萬元,較執行數增加1300萬元,增長397.6% 

  (七)210-醫療衛生與計劃生育支出科目4676萬元,較執行數(或預算數)增加955萬元,增長(下降)25.7%。其中: 

  1.21001-醫療衛生與計劃生育管理事務科目126萬元,較執行數(或預算數)增加18萬元,增長(下降)16.7% 

  2.21003-基層醫療衛生機構科目1414萬元,較執行數增加87萬元,增長6.6% 

  3.21004-公共衛生科目422萬元,較執行數增加418萬元,增長100% 

  4.21007-計劃生育事務科目1833萬元,較執行數增加167萬元,增長10% 

  5.21010-食品和藥品監督管理事務科目801萬元,較執行數增加266萬元,增長49.7% 

  6.21011-行政事業單位醫療科目80萬元,較執行數減少1萬元,下降1.2% 

  (八)211-節能環保支出科目1005萬元,較執行數增加102萬元,增長11.3%。其中: 

  1.21101-環境保護管理事務科目128萬元,較執行數減少13萬元,下降9.2% 

  2.21102-環境監測與監察科目79萬元,較執行數減少77萬元,下降49.4% 

  3.21103-汙染防治科目829萬元,較執行數增加468萬元,增長129.6% 

  4.21104-自然生態保護科目-31萬元,較執行數減少66萬元,下降188.6% 

  5.21199-其他節能環保支出()科目0萬元,較執行數減少210  萬元,下降100% 

  (九)212-城鄉社區支出科目93371萬元,較執行數減少11695萬元,下降11.1%。其中: 

  1.21201-城鄉社區管理事務科目1778萬元,較執行數減少11016萬元,下降86.1%。主要原因是上年支付征遷補償款及道路回購款。 

  2.21202-城鄉社區規劃與管理()科目1770萬元,較執行數增加1181萬元,增長200.5% 

  3.21203-城鄉社區公共設施科目18360萬元,較執行數增加7298萬元,增長66% 

  4.21205-城鄉社區環境衛生()科目1817萬元,較執行數減少663萬元,下降26.7% 

  5.21206-建設市場管理與監督()科目30萬元,較執行數增加24萬元,增長400% 

  6.21299-其他城鄉社區支出()科目69616萬元,較執行數減少8519萬元,下降10.9%。主要原因是上年支付股權投資款及各項征遷款。 

  (十)213-農林水支出科目4548萬元,較執行數減少1246萬元,下降21.5%。其中: 

  1.21301-農業科目915萬元,較執行數減少752萬元,下降45.1% 

  2.21302-林業科目1682萬元,較執行數增加873萬元,增長107.9% 

  3.21303-水利科目904萬元,較執行數減少1796萬元,下降66.5% 

  4.21305-扶貧科目0萬元,較執行數減少20萬元,下降100% 

  5.21307-農村綜合改革科目651萬元,較執行數增加53萬元,增長8.9% 

  6.21308-普惠金融發展支出科目6萬元,較執行數增加6萬元,增長100% 

  7.21399-其他農林水支出()科目390萬元,較執行數增加390  萬元,增長100% 

  (十一)214-交通運輸支出科目 214萬元,較執行數減少250萬元,下降53.9%。其中: 

  1.21401-公路水路運輸科目166萬元,較執行數減少222萬元,下降57.2% 

  2.21404-成品油價格改革對交通運輸的補貼科目15萬元,較執行數減少18萬元,下降54.5% 

  3.21499-其他交通運輸支出()科目33萬元,較執行數減少10萬元,下降23.3% 

  (十二)215-資源勘探信息等支出科目3696萬元,較執行數減少1537萬元,下降29.4%。其中: 

  1.21502-制造業科目544萬元,較執行數減少906萬元,下降62.5% 

  2.21506-安全生産監管科目   162萬元,較執行數(或預算數)增加30萬元,增長22.7% 

  3.21508-支持中小企業發展和管理支出科目586萬元,較執行數減少2137萬元,下降78.5% 

  4.21599-其他資源勘探信息等支出()科目2404萬元,較執行數增加1476萬元,增長159.1% 

  (十三)216-商業服務業等支出科目  1153萬元,較執行數增加92萬元,增長8.7%。其中: 

  1.21602-商業流通事務科目-51萬元,較執行數減少53萬元,下降2650% 

  2.21605-旅遊業管理與服務支出科目820萬元,較執行數增加158萬元,增長23.9% 

  3.21606-涉外發展服務支出科目384萬元,較執行數增加187萬元,增長94.9% 

  4.21699-其他商業服務業等支出()科目0萬元,較執行數減少200萬元,下降100% 

  (十四)220-國土海洋氣象等支出科目 827萬元,較執行數增加504萬元,增長156%。其中: 

  1.22001-國土資源事務科目827萬元,較執行數增加514萬元,增長164.2% 

  2.22099-其他國土海洋氣象等支出()科目0萬元,較執行數減少10萬元,下降100% 

  (十五)221-住房保障支出科目2306萬元,較執行數增加1083萬元,增長88.6%。其中: 

  1.22102-住房改革支出科目2306萬元,較執行數增加1083萬元,增長88.6% 

  (十六)229-其他支出科目2636萬元,較執行數增加313萬元,增長13.5%。其中: 

  1.22999-其他支出()科目2636萬元,較執行數增加313萬元,增長13.5% 

  二、財政轉移支付安排情況 

  2018年度高新區對下稅收返還和轉移支付預算數爲0萬元,比2017年度執行數(或预算数)增加(減少)0萬元,增長(下降)/%。具體情況如下: 

  (一)一般性轉移支付 

  2018年度高新區對下一般轉移支付預算數爲0萬元,比2017年度執行數(或预算数)增加(減少)0萬元,增長(下降)/%。具體情況如下(我區未開展此項業務): 

  1.×××项目××萬元,較執行數(或预算数)增加(減少)××萬元,增長(下降)××%。主要原因是×××××。 

  (二)專項轉移支付 

  2018年度高新區对下專項轉移支付预算数为0萬元,比2017年度執行數(或预算数)增加(減少)0萬元,增長(下降)/%。具體情況如下(我區未開展此項業務): 

  1.×××项目××萬元,較執行數(或预算数)增加(減少)××萬元,增長(下降)××%。主要原因是×××××。 

  (三)稅收返還 

  2018年度高新區对下稅收返還预算数为0萬元,比2017年度執行數(或预算数)增加(減少)0萬元,增長(下降)/%。具體情況如下(我區未開展此項業務): 

  1.×××项目××萬元,較執行數(或预算数)增加(減少)××萬元,增長(下降)××%。主要原因是×××××。 

  三、舉借政府債務情況 

  2018年,全新增政府債務限額0萬元,實際發行新增債券0萬元(一般債券0萬元,專項債券0萬元)。截至2018年底,全區政府债务余额0萬元(一般債務0萬元,專項債務0萬元);本級政府債務余額0萬元(一般債務0萬元,專項債務0萬元),債務余額嚴格控制在上級核定的限額0萬元內。 

  四、預算績效開展情況 

  2018區财政部门對等0領域0個财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及財政資金0萬元。其中,績效等級達到“優”的有0項,達到“良”的有0項,評爲“合格”的有0項。主要是各部門無專職財務人員,部門預算績效評價無法開展。 

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